索 引  号 :  GSCA19/2019-02176
所属题材 :   其他
所属主题 :   综合政务
发文日期 :  2019-04-29
发布机构 :  区审计局
生效日期 :   2019-04-29
名        称 :  金川区审计局内设机构
文        号 :  
关   键   词 :  
金川区审计局内设机构

调整后,区审计局共内设股室4个,即办公室法规审理和指导监督股、经济责任和自然资源资产审计股、重大政策执行和预算执行审计股、固定资产投资和金融企业审计股。主要职责分别是:

(一)办公室法规审理和指导监督股)。处理局机关日常政务,负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担财务、保密、信访、宣传、督查、督办;负责机关和所属单位党的建设和党风廉政建设工作,承担工会、共青团、妇联等群团组织工作;负责政务公开和信息化等工作;负责审计统计工作;负责有关报告的起草、编制审计工作计划,安排年度审计项目负责本局及所属事业单位人事、劳资工作以及审计专业技术资格考试有关工作;办理人大议案、政协提案;组织起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;承担区委审计委员会办公室的工作职责负责落实好本部门安全生产监督管理职责和环保职责。严格执行有关审计法规,建立健全各项工作制度,复核、审理审计业务事项;承担审计行政复议、行政应诉或区政府裁决中的有关事项;承担机关文件的合法性审核工作;负责审核与复核局机关的审计报告和审计决定;承担审计法律法规宣传工作;负责对管辖范围内的内部审计工作的指导和监督;组织内部审计人员的教育和培训;检查内部审计工作质量。

)经济责任和自然资源资产审计股负责起草全区经济责任审计年度项目计划提请联席会议审定;负责向联席会议提交经济责任审计结果工作报告,承办经济责任审计联席会议交办的事项,并按会议要求抓好落实;承担区管党政机关事业单位领导干部及区属国有企业领导人员的任中及任期经济责任审计;指导和协调经济责任审计工作,审核经济责任审计相关报告,组织开展经济责任审计及专项调查对领导干部自然资源资产的审计监督

)重大政策执行和预算执行审计股拟定并组织实施区级预算执行情况审计工作方案;负责区财政局具体组织区级预算执行部门预算执行其他财政收支情况的审计;承担镇级财政预(决)算情况的审计工作;协助起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;组织审计党中央、国务院和各级党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况的审计;对区直部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社保资金和基金、社会捐赠资金的审计监督;开展相关专项审计和审计调查;对全区部门(单位的预算执行、决算草案、专项资金管理使用和其他财政财务收支等日常审计监督。  

)固定资产投资和金融企业审计股承担各级政府投资和以政府投资为主的建设项目的审计工作;开展相关专项审计和审计调查;对委托社会审计机构审计的投资项目进行复审;对国际组织及外国政府贷款、援助、赠款项目的使用效益及收支情况的审计监督;对区属国有企业和国有资产占控股地位企业的资产、负债和损益的审计;承担区属国有企业外派监事会的职责;对全区的重大项目进行稽查。

[打印]      [关闭]